Внутренний финансовый аудит в органах исполнительной власти и в органах муниципального управления в 2021 году
Курс о задачах, порядке и особенностях внутреннего контроля и внутреннего аудита у главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств.
Вид обучения
Формат обучения
Дата и время
Место проведения
г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Документы по окончании обучения
Программа обучения
Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- Нормативно-правовое регулирование внутреннего финансового контроля и аудита в государственном секторе.
- Организационные и методологические задачи внутреннего финансового контроля и аудита.
- Варианты организации внутреннего финансового контроля и аудита.
- Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 № 193, регулирующее правила осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
- Приказ Минфина России от 07.09.2016 № 356 (в последней редакции) «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля» на практике.
- Приказ Минфина России от 30.12.2016 № 822 (в последней редакции) «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита» на практике.
Организация внутреннего финансового контроля.
- Цели и задачи внутреннего финансового контроля.
- Бюджетные процедуры.
- Способы и виды контрольных действий.
- Бюджетные риски.
- Идентификация рисков.
- Матрица оценки бюджетного риска.
- Порядок формирования карт внутреннего контроля и их актуализация.
- Организация проведения мониторинга.
- Оформление результатов внутреннего контроля (регистры и отчеты по результатам внутреннего финансового контроля).
Организация внутреннего финансового аудита.
- Принципы внутреннего финансового аудита.
- Права должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита.
- Обязанности должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита.
- План внутреннего финансового аудита.
- Риск-ориентированное планирование внутреннего финансового аудита.
- Программы аудиторских проверок.
- Темы аудиторских проверок.
- Методы аудита.
- Порядок проведения аудиторской проверки.
- Оформление рабочей документации.
- Оформление результатов проверки: акт и отчет о результатах аудиторской проверки.
Оценка и перспективы развития внутреннего финансового контроля и аудита в государственном секторе.
- Оценка эффективности внутреннего финансового контроля и аудита.
- Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по анализу организации внутреннего контроля и аудита.
Основные направления совершенствования внутреннего финансового контроля и аудита.
- Новации в бюджетном законодательстве в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
- Проекты стандартов внутреннего финансового аудита:
«Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита».
«Основания и порядок организации внутреннего финансового аудита, а также случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита».
«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита».
Практические вопросы проведения финансового контроля и аудита.
- Типичные ошибки, выявляемые по результатам внутреннего финансового контроля и аудита. Мониторинг качества финансового менеджмента (Приказ Минфина России от 29.12.2017 №264н).
- Значение мониторинга качества финансового менеджмента для повышения эффективности внутреннего финансового контроля и аудита, исключения нарушений при реализации внутренних бюджетных процедур.
- Эффективные внутренний финансовый контроль и аудит как инструменты минимизации ответственности, предусмотренной Бюджетным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях.
- Анализ мер ответственности за нарушения в сфере бюджетных правоотношений.
Отзывы о прошедших мероприятиях
Очень сильно! И познавательно! Понравились разъяснения по применению стандартов внутреннего контроля (разбор практики применения).
Грибцова Г.А.
Инспектор, Контрольно-счетная палата ГО Кашира